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    求一本企业内部审计机构可以用的内部控制审计电子书

    期望500.00金币,托管 0.00金币
    • 发布时间 2020-02-18 18:08
    • 期望完成时间 2020-02-25
    • 首次回答(共2个回答) 2020-02-19 16:44
    • 首次成交(共1笔成交)
    • 永无止息 预计10元成交金额

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    集团内部审计中心能用的内部控制审计包含审计流程、审计实务和审计模板的电子书,要求内容详实全面,无删节,格式完整。
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    加入备选
    易*鹏 易*鹏 2020-02-19 20:23:24

    您好,企业内部控制审计工作底稿编制指南-290 最新版预览版,PDF高清版,可编辑复制修改 。希望可以帮到你,敬请您认真查阅,祝您成功,生活愉快,谢谢!
    购买后,如需要更多资料,留下邮箱,我私发给你哦

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    企业内部控制审计工作底稿编制指南-290 预览版100页.pdf 免费 预览 下载  8.56mb
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    武*宇 武*宇 2020-02-19 16:44:36

    不知道是不是你要的

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    稽核与控制——企业审计手册.pdf 预览 下载  264.43kb
    6-中注协:企业内部控制审计工作底稿编制指南_(Word版252页全,中国注册会计师协会201.doc 预览 下载  1.74mb
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